E-SAKIP PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2019
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Tidak Ada Target Persentase Kinerja 0-25% Persentase Kinerja 25-50% Persentase Kinerja 50-100% Persentase Kinerja >100%

NO
PROGRAM
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI TAHUNAN (%)
1 Program Layanan Dasar Perangkat Daerah 1.733.775.790 834.340.845
15.74 %
Penyusunan Dokumen Perenncanaan OPD 64.794.00030.972.000
9.62 %
Penyusunan Rencana Kinerja OPD 23.250.00016.000.000
0 %
Penyusunan Laporan Keuangan 106.156.00060.360.000
22.23 %
Penyusunan Laporan BMD 39.590.00015.398.000
23.79 %
Pengadaan Barang Unit 277.399.000237.105.800
28.02 %
Pemeliharaan Barang Unit 291.010.000100.394.280
18.02 %
Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor 180.597.99035.684.000
19.76 %
Peningkatan Kapasitas Aparatur 45.000.0000
0 %
Pengadaan Jasa Kantor 705.978.800338.426.765
20.19 %
2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.250.000.000 296.423.120
19.51 %
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 1.000.000.000239.526.120
1.02 %
Koordinasi Bidang Pertanahan 50.000.00030.785.000
58.4 %
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 100.000.0005.537.000
3.6 %
Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Tanah 100.000.00020.575.000
15.03 %
3 Program AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 132.434.963.210 67.918.698.990
20.12 %
Penyediaan Fasilitas PSU 50.000.0000
0 %
Perencanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 150.000.00088.000.120
0 %
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perumahan 100.000.00013.598.000
13.6 %
Penyediaan Fasilitasi BSPS 1.550.000.000486.353.800
16.53 %
DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan Dan Permukiman TA. 2019 148.750.00092.600.000
35.09 %
Penyediaan Fasilitas PSU 50.000.0000
0 %
Perencanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 150.000.00088.000.120
0 %
Penyediaan Fasilitasi BSPS 1.550.000.000464.990.800
16.53 %
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perumahan 100.000.00013.598.000
13.6 %
DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan Dan Permukiman TA. 2019 148.750.00092.600.000
35.09 %
Pemeliharaan Rutin/Swakelola Lingkungan Perdesaan 500.000.00090.031.900
8.57 %
Pemeliharaan Rutin/Swakelola Lingkungan Kawasan Perkotaan 500.000.000148.151.000
18.66 %
Pemeliharaan Rutin/Swakelola Lingkungan Kawasan Kumuh 500.000.0001.351.000
0.27 %
Sosialisasi, Pengawasan, Monitoring, Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman 100.000.0000
0 %
Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman Kumuh 100.000.0000
0 %
Sistem Pelayanan Air Minum 3.137.937.500903.107.500
28.62 %
Peningkatan Jalan Poros Desa dan Lingkungan Perkotaan, Drainase dan Gorong-gorong 47.371.475.00022.925.334.220
48.39 %
Sistem Pelayanan Air Minum dan Sanitasi 3.137.937.5004.875.500
0 %
DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Sub Bidang Peningkatan Jalan Non Status TA. 2019 1.936.026.0001.126.297.800
57.99 %
DAK Fisik Afirmasi Bidang Air Minum TA. 2019 3.909.943.0003.297.198.000
47.67 %
DAK Fisik Afirmasi Bidang Sanitasi TA. 2019 375.000.000221.840.000
24.18 %
DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum TA. 2019 2.550.000.0001.814.839.000
71.03 %
DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi TA. 2019 60.000.0006.352.000
10.59 %
DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum TA. 2019 3.168.670.0002.021.860.000
63.81 %
Pemeliharaan Rutin/Swakelola Lingkungan Kawasan Kumuh 500.000.00017.640.000
2.7 %
Pemeliharaan Rutin/Swakelola Lingkungan Kawasan Perkotaan 500.000.000148.151.000
18.66 %
Pemeliharaan Rutin/Swakelola Lingkungan Perdesaan 500.000.00090.031.900
8.57 %
Penataan Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh 1.683.999.210515.798.600
9.85 %
Peningkatan Infrastruktur pada Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Permukiman Kumuh 10.335.000.0005.731.189.900
45.38 %
Peningkatan Jalan Poros Desa dan Lingkungan Perkotaan, Drainase dan Gorong-gorong 47.371.475.00027.514.908.830
48.39 %
Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman Kumuh 100.000.0000
0 %
Sosialisasi, Pengawasan, Monitoring, Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman 100.000.0000
0 %